Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

ইউনিয়ন ফরম-১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

১৫নং বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সদর-উপজেলা, যশোর- জেলা।

২০১৪-২০১৫অর্থ বৎসরের (চুড়ান্ত) বাজেট।

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩

ক) নিজস্ব উৎস

 

 

 

১। জের

৮৩,০০০/-

৭৩,০০০/-

২,০৩৪৭৮.৭৮/-

ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস

 

 

 

২। বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

৩,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

৩,৩১,৬৬০.০০/-

৩। ব্যবসা, পেশা, বাণিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর বকেয়া

৫০,০০০/-

 

 

৪। বিজ্ঞাপনের উপর কর

 

১,০০০/-

 

৫। বিনোদন কর

 

 

 

ক) সিনেমার উপর কর

 

 

 

খ) যাত্রা নাটক বা অন্যান্য বিনোদনমূলোক অনুষ্ঠানের উপর কর

 

 

 

৬। যানবাহনের উপর কর ও লাইসেন্স ফি  মোটরযান ব্যতীত)

৫,০০০/-

৫,০০০/-

৪,৯০০.০০/-

৭। মেলা, কৃষি প্রদর্শনী এবং বানিজ্য প্রদর্শনীর উপর কর

 

 

 

৮। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স

৯০,০০০/-

৯০,০০০/-

৭৬,৮০০.০০/-

৯। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

 

 

 

ক) হাট-বাজার হতে আয়

২৫,০০০/-

২৫,০০০/-

 

খ) ফেরী/ খেয়া ঘাট

৩,০০০/-

৩,০০০/-

২,৩০০.০০/-

গ) জল মহল হতে আয়

 

 

 

ঘ) খোয়াড়

৬,০০০/-

৬,০০০/-

৪,৬৩০.০০/-

ঙ) ওয়ারেশ কায়েম

১২,০০০/-

১২,০০০/-

২,২২০.০০/-

চ) জন্মনিবন্ধন

১০,০০০/-

১০,০০০/-

৩৫,২২৯.০০/-

ছ)

 

 

 

জ)

 

 

 

১০। গ্রাম আদালত

২,০০০/-

২,০০০/-

 

১১। পশুজবেহ

৫,০০০/-

৫,০০০/-

 

১২। সনদ পত্রসমুহ হতে আয়

১৫,০০০/-

২,০০০/-

 

১৩। সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

১৪। বিগত অর্থ বঃসর সমূহের বিনিয়োগকৃত ঘূর্ণায়মান অর্থ

 

 

 

১৫। ঘুর্ণায়মান অর্থ বিনিয়োগের সার্ভিসচার্জ

 

 

 

 

৬,০৬,০০০/-

 

 

 

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩

খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

১। উন্নয়ন খাত (এডিপি) উপজেলা হইতে

২,০০,০০০/-

৬,০০,০০০/-

১,০০,০০০.০০/-

১। কৃষি ও ÿুদ্র সেচ

 

 

 

ক) কৃষি ও সেচ

 

 

 

খ) মৎস ও পশু সম্পদ

 

 

 

গ) ÿুদ্র ও কুটির শিল্প

 

 

 

২। বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

 

 

ক) পরিবহন ও যোগাযোগ

 

 

 

খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

 

 

গ) জনস্বাস্থ্য

 

 

 

৩। অর্থ সামাজিক অবকাঠামো

 

 

 

ক) শিÿার উন্নয়ন

 

 

 

খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ

 

 

 

গ) ক্রিড়া ও সাংস্কৃতি

 

 

 

ঘ) বিবিধ

 

 

 

২। সংস্থাপন (সরকারী অনুদান)/

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৭৪,৩০০/-

১,৭৪,৩০০/-

১,৫৫,৭০০.০০/-

খ) সেক্রেটারী,দফাদার ও গ্রামপুলিশের বেতন ও ভাতাদি

৪,৯০,০০০/-

৪,৯০,০০০/-

৩,৪৩,৭৬৫.০০/-

৩। অন্যান্য

 

 

 

ক) ১% ভূমি হসত্মামত্মার কর

১২,০০,০০০/-

১২,০০,০০০/-

১১,৮৫,৩০৯.০০/-

খ) কাবিখা / কাবিটা

১৫,০০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

৭,৫২,৪০০.০০/-

গ) এলজিডি কাজের বিনিময়ে টাকা

 

 

 

ঘ) সরকার কর্তৃক থোক বরাদ্দ/ এল,জি এস,পি

২০,০০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

১৫,৩০,২৭৫.০০/-

ঙ) টি আর

১০,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

২,৬৪,০০০.০০/-

চ) আর,আই, আই,পি/আই,এস,টি,সি/পলিস্ন উন্নয়ন প্রকল্প-২৫ (এলজিইডি) কর্তৃক প্রদত্ত  অনুদান

 

 

 

গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

 

 

১,৫৬,০৩৩.০০/-

ক) উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

 

 

খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

 

 

গ) অন্যান্য

 

 

৭,৪৭,১২০.০০/-

 

 

৬৫,৬৪,৩০০/-

 

 

সর্বমোট

৭১,৭০,৩০০/-

৬৯,৯৮,৩০০/-

৫৮,৯৫,৮১৯.৭৪/-

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট-২০১৪-২০১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩

ক) রাজস্ব

 

 

 

১। সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

 

খ) চেয়ারম্যানের জ্বালানী খরচ

৯,৬০০/-

৯,৬০০/-

৮,৪০০.০০/-

গ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা

২,৫০,২০০/-

২,৫০,২০০/-

১,৪৭,৩০০.০০/-

ঘ) সচিবের বেতন ও ভাতা

২,৫০,৭৭৮/-

২,৫০,৭৭৮/-

৩,৪৩,৭৬৫.০০/-

ঙ) গ্রামপুলিশদের বেতন ও ভাতা

২,৭৫,০০০/-

২,৭৫,০০০/-

২,৫৭,৮৭৫.০০/-

চ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ২০%

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

৪০,০০০.০০/-

২। আনুষাংগিক ( ইউপির নিজস্ব আয় হতে)

 

 

 

১। ষ্টেশনারী

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

২। বিদ্যুৎ বিল

১০,০০০/-

১০,০০০/-

১১,৪১৪.০০/-

৩। টেলিফোন বিল

১,০০০/-

১,০০০/-

 

৪। খবরের কাগজ

৩,০০০/-

৩,০০০/-

২,২৪৬.০০/-

৫। সেরেসত্মা খরচ

২০,০০০/-

২০,০০০/-

৫৯,১৮৪.০০/-

৬। আপ্যায়ন খরচ

২০,০০০/-

২০,০০০/-

২৫,০৪৬.০০/-

৭। দরিদ্রদের সাহায্য

৫০,০০০/-

২৫,০০০/-

 

৮। অফিসের আসবাবপত্র ক্রয়

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

 

৯। জাতীয় উৎসব

৫,০০০/-

৫,০০০/-

 

১০। খেলাধুলা

১৫,০০০/-

৫,০০০/-

 

১১। যাতায়াত

৫,০০০/-

৫,০০০/-

৮০০.০০/-

১২। চেককালেকসন

৪,০০০/-

৪,০০০/-

৪,৮৯১.০০/-

১৩। ফটোকপি

৪,০০০/-

৪,০০০/-

৫,৫৪৬.০০/-

১৪। অফিস সহকারী

৩৬,০০০/-

৩৬,০০০/-

 

১৫। প্রচার

২,০০০/-

২,০০০/-

৩,৮৭০.০০/-

১৬। সচীবের শ্রামত্মী ভাতা

 

 

 

১৭। জন্মনিবন্ধন ছাপানো

১০,০০০/-

১০,০০০/-

১৬,১৩০.০০

১৮। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

৪,০০০/-

৪,০০০/-

 

১৯। ওয়ার্ড সভা

২৫,০০০/-

 

 

২০। বিবিধ

১০,০০০/-

২০,০০০/-

 

৩। উন্নয়ন (ইউপির নিজস্ব আয় হতে)

 

 

 

ক) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং- সস্নাব সরবরাহ

 

 

 

খ) বৃÿরোপন

১২,০০০/-

 

 

 

১১,২৬,৫৭৮/-

১০,৭৬,৫৭৮/-

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট-২০১৪-২০১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩

গ) অফিসভবন রÿনাবেÿন

৫০,০০০/-

 

 

ঘ) আর, এম,পি-ম্যাচিং ফান্ড

 

 

 

ঙ) ফ্লাট সলিং করণ

৫,৫০,০০০/-

৫,৫০,০০০/-

৫,৭৮,৮১৭.০০/-

চ) নলকুপ স্থাপন

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

২,০০,০০০.০০/-

ছ) কালভার্ট তৈরী

১,৭৫,০০০/-

১,৭৫,০০০/-

২,০০,০০০.০০/-

জ) ঘ্যাস প্রদান

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০.০০/-

ঝ) রাসত্মা রÿণবেÿণ

২,০০,০০০/-

২,৫০,০০০/-

 

ঞ) বিগত বৎসর সমূহের ঘূর্ণায়মান তহবিলের প্রকল্প সমূহ

 

 

 

১) আয় বর্ধন মূলক কাজ

 

 

 

২) সেবা/ উন্নয়ন

 

 

 

৩)

 

 

 

৪)

 

 

 

৫)

 

 

 

৬)

 

 

 

 

 

 

 

৪। উন্নয়ন খাত (এডিপি) উপজেলা হইতে

২,০০,০০০/-

৬,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১। কৃষি ও ÿুদ্র সেচ

 

 

 

ক) কৃষি ও সেচ

 

 

 

খ) মৎস ও পশু সম্পদ

 

 

 

গ) ÿুদ্র ও কুটির শিল্প

 

 

 

২। বস্ত্তগত অবকাঠাম

 

 

 

ক) পরিবহণ ও যোগাযোগ

 

 

 

খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত পরিকল্পনা

 

 

 

গ) জনস্বাস্থ্য

 

 

 

৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

 

 

 

ক) শিÿার উন্নয়ন

 

 

 

খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ

 

 

 

গ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি

 

 

 

ঘ) বিবিধ

 

 

 

৫। অন্যান্য

 

 

 

ক) কাবিখা/ কাবিটা

১৫,০০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

৭,৫২,৪০০/-

 

২৯,৭৫,০০০/-

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট-২০১৪-২০১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩

১)

 

 

 

২)

 

 

 

৩)

 

 

 

৪)

 

 

 

৫)

 

 

 

৬) এলজি ইডির কাজের বিনিময়ে টাকা

 

 

 

১)

 

 

 

২)

 

 

 

৩)

 

 

 

 

 

 

 

৭। টি,আর

১০,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

২,৬৪,০০০.০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮। থোক বরাদ্দ/এল,জি,এস,পি

২০,০০,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

১৫,৩০,২৭৫.০০/-

১) কর্মদÿতা

 

 

১,৫৬,০৩৩.০০/-

২)

 

 

 

৩)

 

 

 

৪)

 

 

 

৫)

 

 

 

৬)

 

 

 

৯। অন্যান্য

 

 

 

        ক) ভিজিডি,ভিজিএফ

 

 

৭,৪৭,১২০.০০/-

খ) নিরীÿা ব্যয়

 

 

 

গ) অন্যান্য

 

 

৩০,৬৩৪.০০/-

মোট ব্যয়

৭১,০১,৫৭৮/-

৬৯, ৩৯,৫৭৮/-

৫৬,৮৫,৭৪৬.০০/-

১১। উদ্বুত্ত্ব টাকার পরিমান

৬৮,৭২২/-

৫৮,৭২২/-

২,১০,০৭৩.৭৪/-

সর্বমোট টাকার পরিমান

৭১,৭০,৩০০/-

৬৯,৯৮,৩০০/-

৫৮,৯৫,৮১৯.৭৪/-