ইউনিয়ন ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
১৫নং বসুন্দিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সদর-উপজেলা, যশোর- জেলা।
২০১৪-২০১৫অর্থ বৎসরের (চুড়ান্ত) বাজেট।
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) নিজস্ব উৎস |
|
|
| |
১। জের | ৮৩,০০০/- | ৭৩,০০০/- | ২,০৩৪৭৮.৭৮/- | |
ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস |
|
|
| |
২। বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ৩,৩১,৬৬০.০০/- | |
৩। ব্যবসা, পেশা, বাণিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর বকেয়া | ৫০,০০০/- |
|
| |
৪। বিজ্ঞাপনের উপর কর |
| ১,০০০/- |
| |
৫। বিনোদন কর |
|
|
| |
ক) সিনেমার উপর কর |
|
|
| |
খ) যাত্রা নাটক বা অন্যান্য বিনোদনমূলোক অনুষ্ঠানের উপর কর |
|
|
| |
৬। যানবাহনের উপর কর ও লাইসেন্স ফি মোটরযান ব্যতীত) | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৪,৯০০.০০/- | |
৭। মেলা, কৃষি প্রদর্শনী এবং বানিজ্য প্রদর্শনীর উপর কর |
|
|
| |
৮। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ৭৬,৮০০.০০/- | |
৯। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
| |
ক) হাট-বাজার হতে আয় | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| |
খ) ফেরী/ খেয়া ঘাট | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | ২,৩০০.০০/- | |
গ) জল মহল হতে আয় |
|
|
| |
ঘ) খোয়াড় | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- | ৪,৬৩০.০০/- | |
ঙ) ওয়ারেশ কায়েম | ১২,০০০/- | ১২,০০০/- | ২,২২০.০০/- | |
চ) জন্মনিবন্ধন | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৩৫,২২৯.০০/- | |
ছ) |
|
|
| |
জ) |
|
|
| |
১০। গ্রাম আদালত | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
| |
১১। পশুজবেহ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
| |
১২। সনদ পত্রসমুহ হতে আয় | ১৫,০০০/- | ২,০০০/- |
| |
১৩। সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
| |
১৪। বিগত অর্থ বঃসর সমূহের বিনিয়োগকৃত ঘূর্ণায়মান অর্থ |
|
|
| |
১৫। ঘুর্ণায়মান অর্থ বিনিয়োগের সার্ভিসচার্জ |
|
|
| |
| ৬,০৬,০০০/- |
|
| |
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩ | |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
| |
১। উন্নয়ন খাত (এডিপি) উপজেলা হইতে | ২,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ১,০০,০০০.০০/- | |
১। কৃষি ও ÿুদ্র সেচ |
|
|
| |
ক) কৃষি ও সেচ |
|
|
| |
খ) মৎস ও পশু সম্পদ |
|
|
| |
গ) ÿুদ্র ও কুটির শিল্প |
|
|
| |
২। বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
| |
ক) পরিবহন ও যোগাযোগ |
|
|
| |
খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত অবকাঠামো |
|
|
| |
গ) জনস্বাস্থ্য |
|
|
| |
৩। অর্থ সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
| |
ক) শিÿার উন্নয়ন |
|
|
| |
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ |
|
|
| |
গ) ক্রিড়া ও সাংস্কৃতি |
|
|
| |
ঘ) বিবিধ |
|
|
| |
২। সংস্থাপন (সরকারী অনুদান)/ |
|
|
| |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০.০০/- | |
খ) সেক্রেটারী,দফাদার ও গ্রামপুলিশের বেতন ও ভাতাদি | ৪,৯০,০০০/- | ৪,৯০,০০০/- | ৩,৪৩,৭৬৫.০০/- | |
৩। অন্যান্য |
|
|
| |
ক) ১% ভূমি হসত্মামত্মার কর | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১১,৮৫,৩০৯.০০/- | |
খ) কাবিখা / কাবিটা | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ৭,৫২,৪০০.০০/- | |
গ) এলজিডি কাজের বিনিময়ে টাকা |
|
|
| |
ঘ) সরকার কর্তৃক থোক বরাদ্দ/ এল,জি এস,পি | ২০,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,৩০,২৭৫.০০/- | |
ঙ) টি আর | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ২,৬৪,০০০.০০/- | |
চ) আর,আই, আই,পি/আই,এস,টি,সি/পলিস্ন উন্নয়ন প্রকল্প-২৫ (এলজিইডি) কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান |
|
|
| |
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
| ১,৫৬,০৩৩.০০/- | |
ক) উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
| |
খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
| |
গ) অন্যান্য |
|
| ৭,৪৭,১২০.০০/- | |
| ৬৫,৬৪,৩০০/- |
|
| |
সর্বমোট | ৭১,৭০,৩০০/- | ৬৯,৯৮,৩০০/- | ৫৮,৯৫,৮১৯.৭৪/-
| |
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট-২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
ক) রাজস্ব |
|
|
| |
১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
| |
ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| |
খ) চেয়ারম্যানের জ্বালানী খরচ | ৯,৬০০/- | ৯,৬০০/- | ৮,৪০০.০০/- | |
গ) সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২,৫০,২০০/- | ২,৫০,২০০/- | ১,৪৭,৩০০.০০/- | |
ঘ) সচিবের বেতন ও ভাতা | ২,৫০,৭৭৮/- | ২,৫০,৭৭৮/- | ৩,৪৩,৭৬৫.০০/- | |
ঙ) গ্রামপুলিশদের বেতন ও ভাতা | ২,৭৫,০০০/- | ২,৭৫,০০০/- | ২,৫৭,৮৭৫.০০/- | |
চ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ২০% | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৪০,০০০.০০/- | |
২। আনুষাংগিক ( ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
| |
১। ষ্টেশনারী | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
| |
২। বিদ্যুৎ বিল | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১১,৪১৪.০০/- | |
৩। টেলিফোন বিল | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
| |
৪। খবরের কাগজ | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | ২,২৪৬.০০/- | |
৫। সেরেসত্মা খরচ | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৫৯,১৮৪.০০/- | |
৬। আপ্যায়ন খরচ | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২৫,০৪৬.০০/- | |
৭। দরিদ্রদের সাহায্য | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| |
৮। অফিসের আসবাবপত্র ক্রয় | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
৯। জাতীয় উৎসব | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
| |
১০। খেলাধুলা | ১৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
| |
১১। যাতায়াত | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৮০০.০০/- | |
১২। চেককালেকসন | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | ৪,৮৯১.০০/- | |
১৩। ফটোকপি | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | ৫,৫৪৬.০০/- | |
১৪। অফিস সহকারী | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- |
| |
১৫। প্রচার | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ৩,৮৭০.০০/- | |
১৬। সচীবের শ্রামত্মী ভাতা |
|
|
| |
১৭। জন্মনিবন্ধন ছাপানো | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১৬,১৩০.০০ | |
১৮। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- |
| |
১৯। ওয়ার্ড সভা | ২৫,০০০/- |
|
| |
২০। বিবিধ | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
৩। উন্নয়ন (ইউপির নিজস্ব আয় হতে) |
|
|
| |
ক) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং- সস্নাব সরবরাহ |
|
|
| |
খ) বৃÿরোপন | ১২,০০০/- |
|
| |
| ১১,২৬,৫৭৮/- | ১০,৭৬,৫৭৮/- |
| |
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট-২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩ | |
গ) অফিসভবন রÿনাবেÿন | ৫০,০০০/- |
|
| |
ঘ) আর, এম,পি-ম্যাচিং ফান্ড |
|
|
| |
ঙ) ফ্লাট সলিং করণ | ৫,৫০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ৫,৭৮,৮১৭.০০/- | |
চ) নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০.০০/- | |
ছ) কালভার্ট তৈরী | ১,৭৫,০০০/- | ১,৭৫,০০০/- | ২,০০,০০০.০০/- | |
জ) ঘ্যাস প্রদান | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০.০০/- | |
ঝ) রাসত্মা রÿণবেÿণ | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
| |
ঞ) বিগত বৎসর সমূহের ঘূর্ণায়মান তহবিলের প্রকল্প সমূহ |
|
|
| |
১) আয় বর্ধন মূলক কাজ |
|
|
| |
২) সেবা/ উন্নয়ন |
|
|
| |
৩) |
|
|
| |
৪) |
|
|
| |
৫) |
|
|
| |
৬) |
|
|
| |
|
|
|
| |
৪। উন্নয়ন খাত (এডিপি) উপজেলা হইতে | ২,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
১। কৃষি ও ÿুদ্র সেচ |
|
|
| |
ক) কৃষি ও সেচ |
|
|
| |
খ) মৎস ও পশু সম্পদ |
|
|
| |
গ) ÿুদ্র ও কুটির শিল্প |
|
|
| |
২। বস্ত্তগত অবকাঠাম |
|
|
| |
ক) পরিবহণ ও যোগাযোগ |
|
|
| |
খ) গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত পরিকল্পনা |
|
|
| |
গ) জনস্বাস্থ্য |
|
|
| |
৩। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো |
|
|
| |
ক) শিÿার উন্নয়ন |
|
|
| |
খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ |
|
|
| |
গ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি |
|
|
| |
ঘ) বিবিধ |
|
|
| |
৫। অন্যান্য |
|
|
| |
ক) কাবিখা/ কাবিটা | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ৭,৫২,৪০০/- | |
| ২৯,৭৫,০০০/- |
|
| |
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট-২০১৪-২০১৫ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃতি (টাকা) ২০১২-২০১৩ | |
১) |
|
|
| |
২) |
|
|
| |
৩) |
|
|
| |
৪) |
|
|
| |
৫) |
|
|
| |
৬) এলজি ইডির কাজের বিনিময়ে টাকা |
|
|
| |
১) |
|
|
| |
২) |
|
|
| |
৩) |
|
|
| |
|
|
|
| |
৭। টি,আর | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ২,৬৪,০০০.০০/- | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
৮। থোক বরাদ্দ/এল,জি,এস,পি | ২০,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,৩০,২৭৫.০০/- | |
১) কর্মদÿতা |
|
| ১,৫৬,০৩৩.০০/- | |
২) |
|
|
| |
৩) |
|
|
| |
৪) |
|
|
| |
৫) |
|
|
| |
৬) |
|
|
| |
৯। অন্যান্য |
|
|
| |
ক) ভিজিডি,ভিজিএফ |
|
| ৭,৪৭,১২০.০০/- | |
খ) নিরীÿা ব্যয় |
|
|
| |
গ) অন্যান্য |
|
| ৩০,৬৩৪.০০/- | |
মোট ব্যয় | ৭১,০১,৫৭৮/- | ৬৯, ৩৯,৫৭৮/- | ৫৬,৮৫,৭৪৬.০০/- | |
১১। উদ্বুত্ত্ব টাকার পরিমান | ৬৮,৭২২/- | ৫৮,৭২২/- | ২,১০,০৭৩.৭৪/- | |
সর্বমোট টাকার পরিমান | ৭১,৭০,৩০০/- | ৬৯,৯৮,৩০০/- | ৫৮,৯৫,৮১৯.৭৪/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস